爱立信发布2009年第三季度财报

  【赛迪网讯】爱立信公司今天发布了第三季度财报。报告显示,爱立信在第三季度实现销售额 464亿瑞典克朗,按可比单位计算,比去年同期下降4%,币值调整后则同比下降12%。不包括合资公司在内,爱立信本季度运营收入1) 达到55亿瑞典克朗,运营利润率1) 为11.7%。扣除财务费用后的收入1) 为40亿瑞典克朗。合资公司收益1) 为负15亿瑞典克朗。不包括合资公司,本季度重组开支为27亿瑞典克朗。净收入为8亿瑞典克朗,每股收益为0.25瑞典克朗,现金流2)为69亿瑞典克朗。

  1)不包括重组开支

  2)不包括12亿瑞典克朗的现金支出以及2008年第三季度从索尼爱立信14亿瑞典克朗中获取的分红

  爱立信(NASDAQ: ERIC)总裁兼首席执行官思文凯(Carl-Henric Svanberg)表示:“由于目前市场形势严峻,需求疲软,网络设备销售有所下降。尽管网络设备销售总量不高,但是网络业务的利润率依然保持稳定,电信专业服务业务继续保持强劲的增长势头。我们的成本缩减措施已经超过计划进度,为我们提高效率和节约成本带来了更多机会。”

  正如在以往财报中所谈到的,经济形势对全球移动基础设施市场造成了影响,一些新兴市场的信贷环境依然严峻。不过,像中国、印度、美国和日本等世界领先的经济体仍然表现出良好的发展态势。

  从语音通信向移动宽带的技术转变正在持续进行。 移动宽带用户以及业务量正在迅速增长,这最终将为数十亿用户带来互联网连接。如我们所预期的,这一转变导致了GSM销售的下降,当前的经济衰退则更加速了这一趋势,而目前移动宽带的增长尚未能抵消该趋势所带来的影响。

  我们的电信专业服务继续呈现出强劲的增长势头。尽管电信管理服务经常成为关注的焦点,系统集成和咨询服务的重要性也在日益凸显。从第三季度起,爱立信开始履行与Sprint和Zain的服务合同,支出出现大幅增长,同时,爱立信在意大利续签的管理服务合同中服务范围有所减少,而网络转型成本却有所增加。尽管受到上述影响,爱立信电信服务的利润率依然得以保持稳定。

  9月末,我们非常高兴地欢迎前Sprint员工加入到了爱立信;而在不久的将来,前北电员工也将加入我们的行列。员工人数的不断壮大,以及我们与Verizon、AT&T和Metro PCS等运营商在移动和固定宽带方面签署的重大合同,已使爱立信成为北美地区最领先的通信技术与服务提供商。

  思文凯最后表示:“尽管当前经济环境影响着社会的各个方面,构成电信行业长期发展的基石仍然稳固。移动电话的渗透率已经超出了所有人的预期。我们希望移动宽带在未来几年也能实现同样令人激动的发展,尤其是能使世界上绝大多数人能够通过移动技术与互联网相连。凭借自身的优势,爱立信将继续引领我们的行业不断向前发展。”

  损益表和现金流

  按照可比单位计算,本季度销售额较去年同比下降4%,这其中不包括爱立信移动平台。计入汇率波动和对冲交易的影响,本季度销售额则下降了12%。由于未受通常的季节性因素影响,去年第三季度的销售额相对较高。

  由于受到汇率波动、季节性因素以及在意大利续签管理合同的服务范围缩小等影响,本季度销售额环比下降11%。本季度爱立信在电信专业服务领域销售额的增长部分抵消了其在网络和多媒体业务领域销售的同比下降。

  尽管受到销售额下降的影响,毛利率环比持平,而同比则仅从去年同期的37.0%微降至36.2%。这主要得益于销售组合中网络和专业服务占据的比重较高,以及效率提高和汇率波动等因素的共同作用。

  扣除重组开支,本季度运营支出达116亿(去年同期为129亿)瑞典克朗。成本缩减措施的持续开展抵消了汇率浮动带来的消极影响,成为运营支出同比下降的主要原因。

  不包括合资公司和重组开支,本季度运营收入达55亿(去年同期为56亿)瑞典克朗, 运营利润率小幅攀升至11.7%(去年同期为11.5%)。在根据2009年第二季度8亿瑞典克朗的资本收益进行调整后,本季度的运营利润率与上一季度相比保持稳定。

  不包括重组支出,本季度爱立信从合资公司获得的收益共计负15亿(去年同期为0)瑞典克朗。与第二季度相比,负收益大幅减少,这主要得益于效率提升工作的持续展开。合资公司本季度的重组支出对此影响甚微。

  由于净利息的降低,本季度财政净收入为0(去年同期为5亿)瑞典克朗。

  本季度净收入为8亿(去年同期为29亿)瑞典克朗。

  不包括12亿瑞典克朗的重组现金支出,本季度调整后的现金流总计为69亿(去年同期为27 亿)瑞典克朗,较上季度99亿瑞典克朗有所下降。今年迄今为止的现金周转率为87%(去年同期为102%)。受汇率波动和销售额下降的双重作用,应收账款回收良好。虽然销售回款周期(DSO)比上季度略降至118天(去年同期为121天),对于新兴市场上的二、三梯队运营商而言信贷环境仍然严峻。

  本季度库存下降了22亿瑞典克朗至268亿瑞典克朗,周转时间稳定在77天(去年同期为78天)。

  资产负债表和其他绩效指标

  本季度爱立信净现金达到339亿(去年同期279亿)瑞典克朗,与去年同期相比增长了60亿瑞典克朗。现金、现金等价物以及短期投资共计798亿(去年同期755亿)瑞典克朗。

  客户融资继续保持在较低水平。由于美元贬值,客户融资总额有所下降,为27亿(去年同期31亿)瑞典克朗。

  本季度使用了约31亿瑞典克朗的准备金,其中12亿瑞典克朗用于重组开支。新增22亿瑞典克朗准备金, 其中5亿用于重组。逆转资金为1亿瑞典克朗。

  爱立信计划回购将于2010年11月28日到期的欧洲伦敦金属交易所6.75%的可赎回债券,旨在于2009年11月28日将总额为4.71亿欧元的可赎回债券全部赎回。此次回购将减少总债务并改善年度净利息。

  降低成本

  2009年1月,爱立信宣布了成本缩减措施,计划从2010年下半年起实现100亿瑞典克朗的年度节余目标,其中销售成本和运营成本各占一半。相关的重组开支预计为60-70亿瑞典克朗。

  不包括合资公司,第三季度的重组支出为27亿瑞典克朗,今年迄今为止的重组支出共计70亿瑞典克朗。本季度末,预计仍有33亿瑞典克朗的现金支出费用。

  随着向IP技术的演进,对软件平台和硬件产品的需求减少,这为进一步优化产品组合铺平了道路。该项目的执行已经超过计划进度,同时为提升效率创造了新的机会,这将有助于进一步节省成本。

  各部门业绩

  网络

  第三季度网络业务销售额同比下降8%。与去年同期的强劲表现相比,市场整体表现疲软。虽然世界领先的经济体的市场需求非常旺盛,但是一些新兴市场受到目前经济环境的影响而需求下滑。

  对移动宽带的需求在快速增长,但是这一增长尚不能抵消今年市场对GSM需求的下降。

  新的低劳动密集型产品的出现以及相关平台的减少,推动了效率提升和成本缩减工作的进行。这使我们得以对一些组织机构进行整合,这也是我们目前成本缩减工作的一个关键因素。该计划已经初见成效,尽管受到销售额降低以及众多新网络部署的影响,税息折旧及摊销前利润仍保持在15%。

  本季度,我们在移动和IP领域取得了若干战略性赢单,在北美市场的业务得到了显著扩张。爱立信成为AT&T在固定接入领域的主要供应商之一、赢得了Metro PCS的LTE合同,并按计划收购了北电在北美的CDMA/LTE资产。所有这些都对我们现有地位的巩固做出了贡献。对北电业务的整合预计将在第四季度完成,该部分业务将在财报中的“网络和电信专业服务部门业绩”中得到体现。

  电信专业服务

  电信专业服务的销售额本季度同比增长9%。按照当地货币计算,本季度增长达到4%。包括网络部署在内的整体服务销售额已经占到爱立信集团销售额的40%。在目前的经济环境下,运营商对能够提升其运营效率的管理服务和咨询服务有强劲需求。然而,受到爱立信在意大利续签合同服务范围减少的影响,本季度管理服务的销售额同比仅增长3%。其他专业服务的销售额则同比增长11%。

  受到开始履行与Sprint和Zain的服务合同所带来的支出、以及在意大利续签的管理服务合同中服务范围的减少所产生的双重不利影响,本季度税息折旧及摊销前利润为17%,而去年同期为19%。持续的效率提升在一定程度上抵消了这一利润的下降。

  爱立信与美国运营商Sprint签署的合同充分证明了爱立信在电信专业服务领域的实力,因为该合同涉及的网络中并没有爱立信的设备。同时,前Sprint员工的加盟进一步增强了爱立信在CDMA领域的实力,从而使得爱立信在该领域深入开展服务业务成为可能。

  爱立信管理的网络所覆盖的用户数已经达到3.5亿人,其中50%在高增长市场。

  多媒体

  尽管受到季节性因素影响,本季度多媒体业务销售额环比微增。多媒体经纪(IPX)业务以及消费者和企业应用继续呈现良好增长态势。本季度税息折旧及摊销前利润按照可比单位计算实现了19%的增长,而去年同期为16%。

  索尼爱立信

  本季度出货量为1,410万部,环比增长2%,同比下降45%。本季度销售额达到16.19 亿欧元,环比下降4%,同比下降42%。平均销售价格环比下降主要是受到产品组合以及持续不利市场环境的影响。由于受到销售降低及汇率波动的影响,本季度毛利率环比虽然有所改善,但同比有所下降。

  无论以百分比还是以整体销售额来计算,本季度与上季度相比均有所增长。这主要得益于成本缩减工作和W995 Walkman手机的成功销售。

  不包括重组支出,本季度税前收入为负1.98亿欧元(去年同期为0.12亿欧元)。上季度的亏损为2.83亿欧元。本季度与上季度相比亏损有所减少,这主要得益于销售效率的提高以及运营支出的降低。截至2009年9月30日,索尼爱立信拥有净现金8.41亿欧元。

  从第三季度开始,已获取批准的4.55亿欧元的筹资额度,将用来改善财务状况以及资金流。截止到9月底,公司已获得资金1.55亿欧元,10月初又获得资金1亿欧元。此外,还有价值2亿欧元为期两年的储备额度尚未使用。两家母公司按各自50%的比例担保其中3.5亿欧元的筹资额度。

  爱立信前硅谷公司主管、执行副总裁柏诺德(Bert Nordberg)已于2009年10月15日被任命为索尼爱立信总裁。

  爱立信持有的索尼爱立信股份本季度税前收入为负10亿瑞典克朗(去年同期为负1瑞典克朗)。

  ST-ERICSSON

  本季度净销售呈现出环比9%的增长,亚洲销售表现良好。

  本季度调整后的运营亏损为0.77亿(去年同期为0.34亿美元)美元。第二季度调整后的运营亏损为1.65亿美元。亏损减少主要是由于对产品成本和运营费用的严格控制,同时也受到积极的季节性因素影响。ST-NXP Wireless公司于2008年第三季度出台的一项规模达2.5亿美元的成本优化计划现已基本完成。今年4月底宣布执行的2.3亿美元的重组计划对第三季度财务报告影响有限。

  具有丰富微电子业务经验的Gilles Delfassy已于2009年11月2日被任命为ST-Ericsson的总裁兼首席执行官。

  ST-Ericsson遵循美国通用会计准则发布报告。根据国际财务报告准则,本季度爱立信从ST-Ericsson公司中所获得的税前收益为负5亿瑞典克朗,包括1亿瑞典克朗的重组成本。2009年1月爱立信移动平台亏损的5亿瑞典克朗已被计入到目前为止的ST-Ericsson业绩中。

  区域概况

  西欧市场销售额按照可比单位计算同比减少6%。在意大利,新的续签合同缩小了服务范围,对销售额产生了一定影响。由于管理服务业务的推动,英国呈现出最强势的增长态势,而西班牙市场持续低迷。整个西欧地区的移动宽带业务增长迅速,激发了对更多频段的需求,包括新的2.6GHz以及800MHz频率执照以及对重整现有频率的需求等。同时,管理服务方面的需求亦持续增长。

  在中欧、东欧、中东及非洲市场,本季度销售额同比减少11%。这主要由于该地区受到当前经济形势以及信贷约束的影响。埃及、尼日利亚、土耳其和沙特阿拉伯市场发展最为强劲。土耳其市场由于持续快速的3G网络部署表现尤为突出。该地区发放了一些新的牌照,最近是在突尼斯,而爱立信成为当地一个新的2G和3G网络的主要供应商之一。该地区市场对管理服务的需求强劲,爱立信已经签署了若干新的管理服务协议。

  亚太地区本季度销售额同比增长9%。印度成为本季度爱立信最大的市场。由于大规模3G网络的部署,中国市场销售额同比迅猛增长。日本、越南销售呈现强劲增长态势,但孟加拉、巴基斯坦及印度尼西亚市场销售显著下降。由于信贷约束,一些运营商被迫在流量持续增长的情况下延迟投资。由政府推动的下一代宽带及光纤回程网络已在亚太地区部分国家开始建设。

  受本地区需求下降影响,本季度拉丁美洲销售额同比减少18%。对移动宽带的需求持续向好。同时由于墨西哥、巴西及阿根廷等较大市场推迟了对新频段和业务牌照的发放,运营商对新技术和设备的投资也随之放缓。

  北美地区销售同比增长1%。但同时数据流量增长强劲,对移动宽带业务的需求高涨。 AT&T选择爱立信成为其有线接入网的主要供应商;爱立信还被Metro PCS选为独家LTE供应商。爱立信与Sprint签署的名为“网络优势”的合作计划于9月21日正式启动。

  市场发展

  增长率基于爱立信及市场的预测

  全球经济衰退正在影响社会的各个层面。然而,我们相信,电信行业长期发展的基石仍然稳固。用户对通信的需求将持续增长,并在可持续、繁荣的社会发展中扮演重要角色。爱立信将凭借自身优势引领这一发展并从中获益。

  尽管增长率低于2008年,但移动用户数仍在持续增长。本季度移动用户新增约1.33亿,全球移动用户总数已达44亿。仅在印度市场,每月新增用户就有约1400万。全球WCDMA用户加速增长,本季度新增3600万,总数达到4.11亿。今年第二季度,固定宽带接入用户增至4.22亿,新增用户1200万。

  移动网络业务流量加速增长,这激发了对新建及扩容移动网络和相应电信专业服务的需求。GSM/WCDMA/LTE成为主流的移动技术演进路线。新兴市场的通信网络建设持续增长,尽管其在全球GDP中所占比例不足三分之一,但其对于移动网络设备市场的价值则远大于此。

  作为运营商收益的一部分,数据业务持续增长。很多大型运营商当前的移动数据业务收入在总收入中占到25%或甚至更高的比例。除了增加网络容量,运营商还面临向全IP宽带网络转型的挑战,这将包括宽带接入、路由与传输设备以及下一代业务交付和收入管理系统的持续部署。

  受运营商削减运营开支、提升网络运维效率需求的推动,电信服务业务呈现出持续强劲的增长态势。运营商向全IP网络的转型以及网络复杂程度的提高,将催生更多对系统集成和电信专业咨询等服务的需求。

  爱立信是世界领先的为电信运营商提供技术和服务的供应商。作为2G、3G和4G 移动通信技术的市场领导者,爱立信支持着超过10亿用户的网络,在电信管理服务领域居于领先地位。公司的产品组合包括专门针对运营商、企业客户和媒体行业的移动网络和固定网络基础设施、电信服务、软件、宽带和多媒体解决方案。索尼爱立信和ST-Ericsson合资公司为用户提供功能丰富的个人移动终端设备。

  爱立信正以其创新精神、尖端技术和可持续发展的业务解决方案,努力实现“构建人类全沟通世界”的愿景。公司共有75000余名员工,分布于全球175个国家,2008年全年收入达2,090亿瑞典克朗(322亿美元)。爱立信成立于1876 年,总部设在瑞典斯德哥尔摩,在斯德哥尔摩北欧股票交易所及纳斯达克证券交易所挂牌上市。 (本文来源:赛迪网 作者:xs)

时间: 2024-12-26 13:41:40

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