中信银行今日披露了国家审计署审计情况公告,审计发现,中信银行在经营管理方面存在一些违规问题,存在薄弱环节和不规范行为,其中个别分支机构未严格执行国家金融政策,违规发放贷款。 2008年3月至6月,国家审计署对中信集团总部及所属中信银行等单位2007年资产负债损益情况进行了例行审计,并对个别事项作了延伸和追溯。 审计结果显示,中信银行存在的问题主要包括:个别分支机构未严格执行国家金融政策,违规发放贷款;个别分支机构违规办理存款及结算业务;个别分支机构违规办理票据业务;经营管理存在不规范问题,公司治理、内部控制与风险管理体系有待健全完善;信息系统安全存在一定风险隐患;个别信贷业务管理存在薄弱环节。 中信银行称,截至2009年2月,对全面审计发现的问题全部彻底整改,整改率为100%,并对相关责任人进行了处理。其中,涉及违规发放和被挪用的贷款已全部收回或纠正;针对违规办理结算业务的问题,全行推广了帐务处理集中,大幅降低柜面操作风险与合规风险;个别违规办理的票据业务已停办,并加强对票据业务贸易背景真实性的审核。 公告指出,此次审计发现的问题,对中信银行整体经营业绩及已公告的财务报表并无影响。
时间: 2024-10-22 22:01:35